Orden de Compra. Nº3090-179-CC21 "Insumos 5839-5-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3090-179-CC21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos 5839-5-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-5-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040050000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Facturación Avenida Jorge Montt S/N, Base Naval Talcahuano
Comuna Talcahuano
Impuesto 71535
Dirección de Envío de la Factura Avenida Jorge Montt S/N, Base Naval Talcahuano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152503
Suministros de dique dental10CajaGOMA DIQUE CORTADA LATEX CAJA 52 UNIDADES 5 X 5 RESISTENTE AL DESGARRO, ANTIALERGICA DE GOMA NATURAL MARCA RUBBER-CARE 12 MESES VENCIENTO GOMA DIQUE CORTADA LATEX CAJA 52 UNIDADES 5 X 5 RESISTENTE AL DESGARRO, ANTIALERGICA DE GOMA NATURAL MARCA RUBBER-CARE 12 MESES VENCIENTO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
23171613
Fresas10UnidadESCOBILLA LIMPIA FRESA DE BRONCE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE EN FORMA RECTANGULAR ESCOBILLA LIMPIA FRESA DE BRONCE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE EN FORMA RECTANGULAR $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111705
Servilletas de papel100PaqueteSERVILLETA PARA PACIENTE (BABERO) DESECHABLE, IMPERMEABLE, 3 CAPAS DE PAPEL 100 HOJAS SERVILLETA PARA PACIENTE (BABERO) DESECHABLE, IMPERMEABLE, 3 CAPAS DE PAPEL 100 HOJAS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 376.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.535
TOTAL OC $ 448.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.