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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3090-249-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES (1) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-15-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.067-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
4389 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTERMED S.A. |
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Razón Social |
INTERMED S A
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R.U.T. |
96.976.780-5 |
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Sucursal |
INTERMED S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 6 | Caja | DETERGENTE ENZIMATICO. LIMPIADOR Y DESCONTAMINANTE ENZIMATICO BOLSITAS HIDROSOLUBLES.
BOLSA CON 12 SOBRES HIDROSOLUBLES DE 20grs.CADA UNA
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$ 3.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.100
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$ 23.100
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Total Neto
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$ 23.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.389
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$ 27.489
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.