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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3090-257-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-52-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3090-52-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.067-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
28690 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Trema |
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Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.128.840-7 |
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Sucursal |
Trema |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312206
| Agujas de sutura | 48 | Sobre | AGUJAS SUTURA NEGRA 4-0 X-17 | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.400
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$ 62.400
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42281602
| Soluciones de glutaraldehído | 20 | Litro | DESINFECTANTE DE FRESAS TIPO BECTHOL O SIMILAR | |
$ 4.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.600
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$ 88.600
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Total Neto
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$ 151.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.690
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$ 179.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.