Orden de Compra. Nº3090-291-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-32-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3090-291-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-32-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3090-32-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONCO S/N BASE NAVAL DE TALCAHUANO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220600600000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Facturación AV. MICHIMALONCO S/N, SECTOR LAS CANCHAS, BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 1064000
Dirección de Envío de la Factura AV. MICHIMALONCO S/N, SECTOR LAS CANCHAS, BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ramper servicio de mantencion y reparacion de equi
Razón Social RODRIGO ALEJANDRO JARA AGÜERO
R.U.T. 14.219.598-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ramper servicio de mantencion y reparacion de equi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN, SE ADJUNTA BASES ADM. Y TÉCNICAS.ramper servicio de mantencion y reparacion de equipos se adjunta check-list y experiencia proveedor $ 5.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600.000 $ 5.600.000
Total Neto $ 5.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.064.000
TOTAL OC $ 6.664.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.