Orden de Compra. Nº3090-314-CM20 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3090-314-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 172756
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152423
2239-16-LR15
Selladores de orificios o fisuras dentales10 (1267523 )VIDRIO IONOMERO 3M KIT VITREMER A3 UNIDAD 1293623(1267523) VIDRIO IONOMERO 3M KIT VITREMER A3 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 5 (1362580 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL MARCHE MONOMERO TRANSPARENTE AUTOCURADO UNIDAD 1389079(1362580) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL MARCHE MONOMERO TRANSPARENTE AUTOCURADO UNIDAD ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo20 (1299551 )COMPOSITE 3M FILTEK P60 JERINGA 4 GR. A3 UNIDAD 1325551(1299551) COMPOSITE 3M FILTEK P60 JERINGA 4 GR. A3 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.300 $ 318.300
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo10 (1266421 )COMPOSITE 3M FILTEK Z250 JERINGA 4 GR. A3 UNIDAD 1292521(1266421) COMPOSITE 3M FILTEK Z250 JERINGA 4 GR. A3 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.780 $ 141.780
Total Neto $ 909.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.756
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.081.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.