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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3090-502-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3090-105-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS DENTALES PRODUCTOS QUIM. Y FAR. PARA LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES DE ESTA REPARTICION |
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Proveniente de Licitación
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3090-105-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.067-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
10058,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.087.980-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51101584
| Gentamicina 80 mg 2ml x 100 | 2 | Caja | Gentamicina 80 mg 2ml x 100 | AMPOLLAS DE GENTAMICINA DE 80MG |
$ 10.846,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.692
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$ 21.692
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42312313
| vaselina liquida 5 ml amp | 2 | Caja | vaselina liquida 5 ml amp | AMPOLLAS DE VASELINA LIQUIDA |
$ 15.625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.250
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$ 31.250
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Total Neto
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$ 52.942
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.059
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$ 63.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.