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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3090-562-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.067-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.067-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
5776 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23101502 2239-4-LP14
| Perforadoras | 10 | | (1006699 )PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699 | (1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD; Código: 10812NG; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.991,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.910
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$ 29.910
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31201509 2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 1 | | (1007551 )CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 600 18X20M UNIDAD 1025551 | (1007551) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 600 18X20M UNIDAD; Código: 73026; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798
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$ 798
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Total Neto
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$ 30.708
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Descuento
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$ 307
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.776
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 36.177
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.