Orden de Compra. Nº3090-593-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3090-593-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040100000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 21009
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20121706
2239-10-LP12
Enchufes de pesca/ alimentación superior4 (1039483 )ENCHUFE BTICINO TOMA CORRIENTE TRIPLE 10 A 1059770(1039483) ENCHUFE BTICINO TOMA CORRIENTE TRIPLE 10 A; Código: 77852-4 ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.684 $ 30.684
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección4 (964160 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD 981211(964160) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX ENMASCARAR UNIDAD; Código: 197216-2; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (982543 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN 998072(982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN; Código: 71669-3; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.864 $ 64.864
39111810
2239-10-LP12
Interruptores2 (1152576 )INTERRUPTOR BTICINO DOBLE MODUS PLUS ARMADO 9/15 10A 250V COLOR BLANCO UNIDAD 1175130(1152576) INTERRUPTOR BTICINO DOBLE MODUS PLUS ARMADO 9/15 10A 250V COLOR BLANCO UNIDAD; Código: 742171; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
39121308
2239-10-LP12
Cajas de toma de corriente3 (1152596 )TOMA CORRIENTE BTICINO DOBLE MODUS PLUS ARMADA 2P +T10A 250V COLOR BLANCO UNIDAD 1175149(1152596) TOMA CORRIENTE BTICINO DOBLE MODUS PLUS ARMADA 2P +T10A 250V COLOR BLANCO UNIDAD; Código: 743895; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.325 $ 5.325
Total Neto $ 112.829
Descuento $ 2.257
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.009
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 131.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.