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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3090-627-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-62-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3090-62-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.067-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
17100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
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Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
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R.U.T. |
76.242.192-5 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151634
| Piquetas de la punta de raíz dental | 20 | Kit | PUNTA DE GOMA PARA LABORATORIO, TIPO JOTA O EQUIVALENTE | MARCA JOTA. PRODUCTO SUIZO. PM. X UNIDAD. TORPEDO-BALA -LENTEJA- DISCO. PULIR ACRILICO. 9571. DIFERENTES GRANOS. DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.fcr
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$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.