Orden de Compra. Nº3090-656-SE11 "SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3090-656-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3090-72-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 126145,75
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEUMAYEN
Razón Social MARTINEZ EBNER Y CIA LTDA
R.U.T. 76.834.780-8
Sucursal PEUMAYEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Concesionarios de casino de comida1UnidadSERV. DE ASEO MES NOVIEMBRE-2011 SERV. DE ASEO MES NOVIEMBRE-2011 $ 663.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.925 $ 663.925
Total Neto $ 663.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.146
TOTAL OC $ 790.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.