Orden de Compra. Nº3090-692-CM17 "MATERIALES DE GASFITERIA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3090-692-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 27844,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
2239-10-LP12
Clavos Puntas1 (918580) PUNTA LOTITO 1 1/2 KILO 933580(918580) PUNTA LOTITO 1 1/2 KILO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado300 (919023) CABLE THHN MADECO 14 AWG ROJO 1 M. LINEAL 934023(919023) CABLE THHN MADECO 14 AWG ROJO 1 M. LINEAL; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado200 (919024) CABLE THHN MADECO 14 AWG VERDE 1 M. LINEAL 934024(919024) CABLE THHN MADECO 14 AWG VERDE 1 M. LINEAL; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos10 (919132) ADHESIVO PARA PVC VINILIT RÁPIDO 250 CC 934132(919132) ADHESIVO PARA PVC VINILIT RÁPIDO 250 CC; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.470 $ 22.470
39121702
2239-10-LP12
Collares para cables1000 (919238) AMARRACABLE EKOLINE NYLON NATURAL 200 X 3,5MM 934238(919238) AMARRACABLE EKOLINE NYLON NATURAL 200 X 3,5MM; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
40142613
2239-10-LP12
Conectores de tubo40 (1039507) TERMINAL BRONCE STRETTO SO-HI 3/8 X 1/2 UNIDAD 1059794(1039507) TERMINAL BRONCE STRETTO SO-HI 3/8 X 1/2 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
Total Neto $ 146.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.844
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 174.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.