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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3090-85-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-9-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3090-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.067-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MICHIMALONCO S/N BASE NAVAL DE TALCAHUANO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.067-8 |
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Dirección de Facturación |
AV MICHIMALONCO S/N LAS CANCHAS, CENTRAL ODONTOLOGICA II ZONA NAVAL, TALCAHUANO |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
14428,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV MICHIMALONCO S/N LAS CANCHAS, CENTRAL ODONTOLOGICA II ZONA NAVAL, TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-05-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
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R.U.T. |
78.378.160-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152608
| Cartuchos de ligamento de ortodoncia | 20 | Bolsa | Set de cuñas de madera finas. Bolsa o paquete de 100 unidades. | KAHW82205 CUÑAS MADERA COLOR TURQUESAS 100 UNID KERR |
$ 3.797,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.940
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$ 75.940
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Total Neto
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$ 75.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.429
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$ 90.369
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.