Orden de Compra. Nº3091-326-SE17 "CORTINAS SALA INGLES ESC. MANUEL BRAVO R."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3091-326-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2017
Nombre de la Orden de Compra CORTINAS SALA INGLES ESC. MANUEL BRAVO R.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. 69.061.400-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. 69.061.400-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°60
Comuna Casablanca
Impuesto 54764,65
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortinajes Insolito
Razón Social DANIEL ALEJANDRO ESCUDERO CARRERA
R.U.T. 15.395.535-2
Sucursal Cortinajes Insolito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1GlobalCORTINAS PARA SALA DE INGLES ESCUELA MANUEL BRAVO R. SEGUN D.A. Nº5958 DE FECHA 11/10/2017.-  $ 288.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.235 $ 288.235
Total Neto $ 288.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.765
TOTAL OC $ 343.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.