|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3092-109-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE SALONES CAPACITACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
|
|
R.U.T. |
69.061.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA PORTALES N°60 |
|
Comuna |
Casablanca
|
|
Impuesto |
208982,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PORTALES N°60 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
JERONIMO EDUARDO VELASQUEZ URRUTIA |
|
Razón Social |
JERONIMO EDUARDO VELASQUEZ URRUTIA
|
|
R.U.T. |
5.130.561-2 |
|
Sucursal |
JERONIMO EDUARDO VELASQUEZ URRUTIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111603 2239-1-LP15
| Salas de reuniones o banquetes | 2 | | (1328803) SALONES - DESDE 01 HASTA 300 PERSONAS JORNADA COMPLETA 1354903 | (1328803) SALONES - DESDE 01 HASTA 300 PERSONAS JORNADA COMPLETA; Código: 51301103;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 578.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.157.800
|
$ 1.157.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.157.800
|
|
Descuento
|
$ 57.890
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 208.983
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.308.893
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.