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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3095-121-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN EN 01 VIVIENDA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
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R.U.T. |
65.486.750-k |
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Dirección de Facturación |
AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
290217,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-10-2023 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
ENVIAR MATERIALES A POBLACIÓN MUÑOZ GAMERO, LOS CHONOS N°60, PUERTO MONTT.
FONO CONTACTO: 979634240, BERNARDO TORRES. | MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. |
$ 1.502.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.502.252
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$ 1.502.252
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Total Neto
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$ 1.502.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 25.210
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IVA 19 %
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$ 290.218
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$ 1.817.680
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.