Orden de Compra. Nº3095-127-CC23 "SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3095-127-CC23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-29-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 65.486.750-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135/2023 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 65.486.750-k
Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaSERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DESDE COMPRA COORDINADA ID 1122317-29-LR22. FACTURA N°14709690SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DESDE COMPRA COORDINADA ID 1122317-29-LR22. FACTURA N°14709690 $ 75.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.899 $ 75.899
Total Neto $ 75.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 75.899

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.