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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3095-44-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AMPLIACIÓN DE OBRAS REPARACIÓN CABAÑA MORALEDA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3095-2-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ARMADA DE CHILE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
65.486.750-k |
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Dirección de Facturación |
AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
181417,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2026 |
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Proveedor |
FRALU SPA |
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Razón Social |
FRA-LU SPA
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R.U.T. |
77.152.135-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRALU SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | reemplazo muro posterior cocina.
reemplazo de revestimiento área inferior ventanal comedor.
traslado de calefont inferior a exterior con gavinete y caños. | Ampliación de obras a licitación 3095-4-le26., según cotización. |
$ 954.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 954.830
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$ 954.830
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Total Neto
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$ 954.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.418
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$ 1.136.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.