Orden de Compra. Nº3095-78-SE24 "AMPLIO DE OBRAS EN REPARACIÓN DESGRASADORAS"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3095-78-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra AMPLIO DE OBRAS EN REPARACIÓN DESGRASADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3095-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 65.486.750-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 65.486.750-k
Dirección de Facturación AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 351501,9
Dirección de Envío de la Factura AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2024
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGA DE TRABAJOAV. LOS NOTROS 2179, CIUDAD DE PUERTO MONTT
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Risba SPA
Razón Social RISBA SPA
R.U.T. 77.129.671-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Risba SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadAMPLIO DE OBRAS EN REPARACIÓN DE SISTEMA DE RED DE AGUAS GRISESAMPLIO DE OBRAS EN REPARACIÓN DE SISTEMA DE RED DE AGUAS GRISES $ 1.850.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.010 $ 1.850.010
Total Neto $ 1.850.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.502
TOTAL OC $ 2.201.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.