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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3095-97-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-40-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3095-40-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT |
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Razón Social |
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
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R.U.T. |
65.486.750-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
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R.U.T. |
65.486.750-k |
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Dirección de Facturación |
AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
2002429 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-02-2016 |
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Proveedor |
MABEL ANGELICA |
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Razón Social |
MABEL ANGELICA VARAS LOPEZ
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R.U.T. |
11.860.132-7 |
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Sucursal |
MABEL ANGELICA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102601
| Carpintería rústica | 1 | Unidad | Trabajos de Mantención a vivienda fiscal ubicadasen la ciudad de Pto. Montt, de acuerdo a lo requerido en Bases Tecnicas y Administrativas adjuntas. | EL TIEMPO DE RESPUESTA AL SERVICIO DE POST-VENTA SERA DE 24 HRS. |
$ 10.539.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.539.100
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$ 10.539.100
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Total Neto
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$ 10.539.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.002.429
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$ 12.541.529
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.