Orden de Compra. Nº3098-129-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3098-80-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3098-129-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3098-80-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UTILES DE AYUDA A LA INSTRUCCION
Proveniente de Licitación 3098-80-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
R.U.T. 61.102.065-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
R.U.T. 61.102.065-1
Dirección de Facturación CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 6418,2
Dirección de Envío de la Factura CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA LIMITADA
R.U.T. 76.196.540-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector LIQUID PAPER60UnidadLíquido corrector LIQUID PAPERLAPIZ CORRECTOR $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.780
Total Neto $ 33.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 6.418
TOTAL OC $ 40.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.