Orden de Compra. Nº3098-311-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3098-31-L111"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3098-311-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3098-31-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3098-31-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
R.U.T. 61.102.065-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
R.U.T. 61.102.065-1
Dirección de Facturación CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANCHAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 59850
Dirección de Envío de la Factura CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANCHAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrelomas
Razón Social EDDIA ELIZABETH DIAZ BARRIGA
R.U.T. 6.051.238-8
Sucursal Ferrelomas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea40Metro CúbicoARENA PARA ENCEMENTADO PATIO PRINCIPAL DIM Nº 3 ALDEA .  $ 7.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
Total Neto $ 315.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.850
TOTAL OC $ 374.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.