Orden de Compra. Nº3098-373-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3098-46-L112"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3098-373-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3098-46-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3098-46-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
R.U.T. 61.102.065-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
R.U.T. 61.102.065-1
Dirección de Facturación CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS
Comuna Talcahuano
Impuesto 46550
Dirección de Envío de la Factura CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.A.M
Razón Social ARRIAGADA PARRA DANIEL MAURICIO Y OTROS
R.U.T. 53.310.947-0
Sucursal D.A.M
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
Salsa70BotellaSALSA DE SOYA, EN ENVASE DE 750 cc.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
Total Neto $ 245.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.550
TOTAL OC $ 291.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.