Orden de Compra. Nº
3098-552-SE12
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ADQUISICION DE ARTICULOS CURSO SENCE
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Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3098-552-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ARTICULOS CURSO SENCE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
R.U.T.
61.102.065-1
Dirección de Unidad de Compra
CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA
R.U.T.
61.102.065-1
Dirección de Facturación
CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS
Comuna
Talcahuano
Impuesto
60784,61
Dirección de Envío de la Factura
CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL HAREM
Razón Social
JEANNETTE MARGOT ELGUETA ROSALES
R.U.T.
12.381.866-0
Sucursal
EL HAREM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros
30
Unidad
CUCHILLO CARTONERO
CUCHILLO CARTONERO
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
60121535
Goma de borrar
65
Unidad
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
44121701
Lápiz pasta
195
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
LAPIZ PASTA AZUL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.950
$ 40.950
14111531
Libros o cuadernos de registro
65
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO
CUADERNO UNIVERSITARIO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.620
$ 48.620
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
36
Unidad
PLUMON PIZARRA AZUL
PLUMON PIZARRA AZUL
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.436
$ 41.436
44121708
Marcadores
65
Unidad
DESTACADOR AMARILLO
DESTACADOR AMARILLO
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.805
$ 38.805
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
36
Unidad
PLUMON PIZARRA NEGRO
PLUMON PIZARRA NEGRO
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.436
$ 41.436
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
36
Unidad
PLUMON PIZARRA ROJO
PLUMON PIZARRA ROJO
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.436
$ 41.436
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
36
Unidad
PLUMON PIZARRA VERDE
PLUMON PIZARRA VERDE
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.436
$ 41.436
Total Neto
$ 319.919
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.785
TOTAL OC
$ 380.704
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.