Orden de Compra. Nº3100-133-CM14 "ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-133-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 2168,9811
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211707
2239-10-LP12
Barnices1 (914226) BARNIZ CHILCORROFIN POLIURET. BRILLANTE ROBLE CLARO 946 CC 929226(914226) BARNIZ CHILCORROFIN POLIURET. BRILLANTE ROBLE CLARO 946 CC; Código: 46707-3;Región : I $ 6.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.657 $ 6.657
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (990617) BROCHA KOLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 1007776(990617) BROCHA KOLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 ; Código: 125709-9;Región : I $ 1.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.644 $ 3.644
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija10 (1018341) LIJA ISESA LIJA MADERA N°180 UNIDAD 1038405(1018341) LIJA ISESA LIJA MADERA N°180 UNIDAD; Código: 25312-X;Región : I $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija5 (1018484) LIJA ISESA LIJA MADERA N°150 1038554(1018484) LIJA ISESA LIJA MADERA N°150; Código: 75966-X;Región : I $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410 $ 410
Total Neto $ 11.531
Descuento $ 115
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.169
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.