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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3100-140-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTURAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
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R.U.T. |
61.102.002-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
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R.U.T. |
61.102.002-3 |
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Dirección de Facturación |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
117301,6053 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACION | En caso de facturacion electronica enviar al siguiente correo: facturaciondimlynch@armada.cl |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211506 2239-10-LP12
| Pinturas de látex | 5 | | (915127) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO INT-EXT.BLANCO INVIERNO 3,79 L 930127 | (915127) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO INT-EXT.BLANCO INVIERNO 3,79 L; Código: 96116-7;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.755
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$ 25.755
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 5 | | (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546 | (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 62.534,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 312.670
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$ 312.670
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 2 | | (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924 | (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 61.869,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.738
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$ 123.738
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31211909 2239-10-LP12
| Bandejas de pintura | 10 | | (982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927 | (982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.406,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.060
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$ 14.060
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 1 | | (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN 998072 | (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN; Código: 71669-3;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 64.864,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.864
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$ 64.864
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31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 15 | | (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674 | (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.800
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$ 49.800
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 22 | | (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098 | (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.072,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.584
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$ 45.584
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Total Neto
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$ 636.471
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Descuento
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$ 19.094
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.302
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 734.679
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.