Orden de Compra. Nº3100-140-CM17 "PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-140-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2017
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 117301,6053
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIONEn caso de facturacion electronica enviar al siguiente correo: facturaciondimlynch@armada.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex5 (915127) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO INT-EXT.BLANCO INVIERNO 3,79 L 930127(915127) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO INT-EXT.BLANCO INVIERNO 3,79 L; Código: 96116-7;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.755 $ 25.755
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua5 (971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.670 $ 312.670
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924(982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.738 $ 123.738
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura10 (982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927(982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.060 $ 14.060
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN 998072(982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN; Código: 71669-3;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.864 $ 64.864
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar15 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
31211904
2239-10-LP12
Brochas22 (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098(1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.584 $ 45.584
Total Neto $ 636.471
Descuento $ 19.094
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.302
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 734.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.