Orden de Compra. Nº3100-142-SE14 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES ESPECIALES "
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-142-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES ESPECIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3100-15-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 49754,483
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Gopi
Razón Social ESTHER DEL CARMEN PINO TRUJILLO
R.U.T. 8.631.875-k
Sucursal Comercial Gopi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadSEGUN LISTADO ADJUNTOSEGUN LISTADO ADJUNTO $ 261.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.866 $ 261.866
Total Neto $ 261.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.754
TOTAL OC $ 311.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.