|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3100-147-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA PROYECTOR SALA SENCE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH |
|
Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
|
|
R.U.T. |
61.102.002-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
|
|
R.U.T. |
61.102.002-3 |
|
Dirección de Facturación |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
61,0584 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-11-2016 |
| FACTURACIÓN | PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA DEL BIEN ADQUIRIDO.
PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR EN PESOS CHILENOS, CON EL TIPO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE AL DOLAR OBSERVADO DEL DÍA DE FACTURACIÓN.
|
|
|
Proveedor |
Herzam |
|
Razón Social |
AUDIOVISUALES HERZAM LTDA
|
|
R.U.T. |
76.844.390-4 |
|
Sucursal |
Herzam |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-lp14
| VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJD5155L UNIDAD | 1 | | (1223632) VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJD5155L UNIDAD 1249634 | (1223632) VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJD5155L UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $9,36 |
US$ 321,36
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 321,36
|
US$ 321,36
|
|
|
Total Neto
|
US$ 321,36
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 61,06
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 382,42
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.