Orden de Compra. Nº3100-155-CM19 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EL DESTCAMENTO IM Nº1 LYNCH"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-155-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EL DESTCAMENTO IM Nº1 LYNCH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
2239-7-LR17
Chocolate o sucedáneo de chocolate300 (1447710 )CHOCOLATE NESTLE CAPRI ALMENDRA BARRA 30 G UNIDAD I REGION 1449710(1447710) CHOCOLATE NESTLE CAPRI ALMENDRA BARRA 30 G UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100
50181903
2239-7-LR17
Galletas simples saladas300 (1493445 )GALLETA AVENA NUTRA BIEN CHOCOLATE BOLSA 50 G UNIDAD I REGION 1495445(1493445) GALLETA AVENA NUTRA BIEN CHOCOLATE BOLSA 50 G UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
50151605
2239-7-LR17
Grasas comestibles de animal300 (1480560 )MANTECA CRUCINA COMBINADA MODIFICADA PAN 200 G UNIDAD I REGION 1482560(1480560) MANTECA CRUCINA COMBINADA MODIFICADA PAN 200 G UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
50202304
2239-7-LR17
Jugo Estable fuera de la nevera300 (1442640 )JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANZANA CAJA 200 CC UNIDAD I REGION 1444640(1442640) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR MANZANA CAJA 200 CC UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
50202304
2239-7-LR17
Jugo Estable fuera de la nevera300 (1442655 )JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR DURAZNO CAJA 200 CC UNIDAD I REGION 1444655(1442655) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR DURAZNO CAJA 200 CC UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
50202304
2239-7-LR17
Jugo Estable fuera de la nevera300 (1442685 )JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR PINA CAJA 200 CC UNIDAD I REGION 1444685(1442685) JUGO LIQUIDO WATT´S NECTAR PINA CAJA 200 CC UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
Total Neto $ 615.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 615.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.