Orden de Compra. Nº3100-163-CM17 "ADQUISICIÓN DE RECURSOS SENCE"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-163-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE RECURSOS SENCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 40381,194
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN

Si corresponde facturación electrónica enviar al correo facturasdimlynch@armada.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
2239-10-LP12
lentes de protección30 (990427) ANTEOJO SEGURIDAD REDLINE LENTE SPY GRÍS STANDARD 1007561(990427) ANTEOJO SEGURIDAD REDLINE LENTE SPY GRÍS STANDARD; Código: 11538-X;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.670 $ 44.670
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado300 (1018261) CABLE TELEFÓNICO ROIMEX CABLE TELEFONICO BLANCO 4PARX24AWG 1038321(1018261) CABLE TELEFÓNICO ROIMEX CABLE TELEFONICO BLANCO 4PARX24AWG; Código: 72514-5;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.200 $ 172.200
Total Neto $ 216.870
Descuento $ 4.337
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.381
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 252.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.