Orden de Compra. Nº3100-167-CM17 "ADQUISICIÓN DE RECURSOS SENCE"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-167-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE RECURSOS SENCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 35517,65
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN

Si corresponde facturación electrónica enviar al correo facturasdimlynch@armada.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección10 (964157) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT UNIDAD 981208(964157) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197214-6;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura4 (982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS 997918(982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS; Código: 51047-5;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.952 $ 9.952
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924(982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.738 $ 123.738
Total Neto $ 190.750
Descuento $ 3.815
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.518
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 222.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.