Orden de Compra. Nº3100-175-CM15 "ARTÍCULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-175-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 53173,3202
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte5 (982389) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA PINTURA TRÁFICO CONTRAST AMARILLO 1 GALÓN 997913(982389) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA PINTURA TRÁFICO CONTRAST AMARILLO 1 GALÓN ; Código: 74730-0;Región : I $ 17.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.320 $ 87.320
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura2 (982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS 997918(982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS; Código: 51047-5;Región : I $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.976 $ 4.976
41104210
2239-10-LP12
Disolventes2 (982397) DISOLVENTE QUÍMICA UNIVERSAL DILUYENTE SINTÉTICO 5 LITROS 997921(982397) DISOLVENTE QUÍMICA UNIVERSAL DILUYENTE SINTÉTICO 5 LITROS ; Código: 32761-1;Región : I $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.798 $ 11.798
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua4 (991263) ESMALTE AL AGUA CERESITA MULTITECHO NEGRO 1 GALON 1008554(991263) ESMALTE AL AGUA CERESITA MULTITECHO NEGRO 1 GALON; Código: 74638-X;Región : I $ 17.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.916 $ 71.916
31211904
2239-10-LP12
Brochas3 (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2;Región : I $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex2 (1023694) LÁTEX TAJAMAR ACRÍLICO BLANCO INVIERNO 5 GALONES 1043705(1023694) LÁTEX TAJAMAR ACRÍLICO BLANCO INVIERNO 5 GALONES ; Código: 93798-3;Región : I $ 24.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.524 $ 48.524
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex5 (1023707) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL VERDE MUSGO 1 GALÓN 1043718(1023707) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL VERDE MUSGO 1 GALÓN ; Código: 194598-X;Región : I $ 11.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.120 $ 56.120
Total Neto $ 285.571
Descuento $ 5.711
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.173
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 333.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.