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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3100-184-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Baterías |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
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R.U.T. |
61.102.002-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
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R.U.T. |
61.102.002-3 |
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Dirección de Facturación |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
223595 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Enerset |
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Razón Social |
SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
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R.U.T. |
76.156.939-2 |
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Sucursal |
Enerset |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43191507 2239-10-LP12
| Teléfonos para usos especiales | 17 | | (1031982 )INTERCOMUNICADOR MOTOROLA ACCESORIO PMNN4406 UNIDAD 1052110 | (1031982) INTERCOMUNICADOR MOTOROLA ACCESORIO PMNN4406 UNIDAD; Código: 2007; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $555 |
$ 55.467,00
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$ 0,00
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$ 9.435,00
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$ 942.939
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$ 952.374
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43191507 2239-10-LP12
| Teléfonos para usos especiales | 6 | | (999236 )INTERCOMUNICADOR MOTOROLA HNN9008 UNIDAD 1016543 | (999236) INTERCOMUNICADOR MOTOROLA HNN9008 UNIDAD; Código: 2004; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $410 |
$ 41.000,00
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$ 0,00
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$ 2.460,00
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$ 246.000
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$ 248.460
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Total Neto
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$ 1.200.834
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Descuento
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$ 24.017
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.595
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.400.412
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.