Orden de Compra. Nº3100-185-SE15 "ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-185-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 63967,730597
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso2UnidadFRAGUE BLANCO  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2"  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471
30181512
Asientos de inodoro1UnidadTAPA WC  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 7"  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
46171501
Candados3UnidadCANDADOS YALE 50 MM  $ 12.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.807 $ 36.807
23171522
Fundentes para soldar1UnidadFUNDENTE PLATA  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
39121522
Contactos eléctricos6LataWD-40  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.174 $ 21.176
30181503
Duchas4UnidadDUCHAS CON FLEXIBLE  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487
31231313
Tubería de plástico1KitSET FITTING ESTANQUE WC  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO BLANCO  $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.354 $ 42.353
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10BotellaDILUYENTE LITRO  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
39121522
Contactos eléctricos3UnidadLIMPIA CONTACTO  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.101
39121522
Contactos eléctricos6TarroLIMPIA CONTACTO WD-40  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.196 $ 23.193
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1BidónCERA LIQUIDA 20 LT  $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.891 $ 26.891
31211506
Pinturas de látex1TinetaTINETA LATEX BLANCO  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AMARILLO REY  $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.278 $ 33.277
23153310
Desbarbadores rotatorios10UnidadDISCO CORTE 4 1/2  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBARNIZ MARINO 1/4   $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
23171515
Electrodos para soldar4PackVARILLA SOLDADURA PLATA 15%  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
Total Neto $ 336.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.968
TOTAL OC $ 400.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.