Orden de Compra. Nº3100-191-CM18 "productos de limpieza"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-191-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra productos de limpieza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna
Impuesto 89376
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos40 (51136 )DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc 53173(51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.560 $ 46.560
47121803
2239-7-LP12
Escobas de goma3 (813012 )BARRE AGUA VILEDA CON MANGO 12 UNIDADES 818012(813012) BARRE AGUA VILEDA CON MANGO 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.449 $ 118.449
47121802
2239-7-LP12
Removedores5 (813165 )DESENGRASANTE GLASSEX ANTIGRASA NARANJA GATILLO 24 UNIDADES 818165(813165) DESENGRASANTE GLASSEX ANTIGRASA NARANJA GATILLO 24 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.380 $ 165.380
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas10 (813349 )LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR RECARGA 12 UNIDADES 818349(813349) LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR RECARGA 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.560 $ 154.560
Total Neto $ 484.949
Descuento $ 14.548
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.376
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 559.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.