|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3100-29-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-17-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3100-17-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH |
|
Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
|
|
R.U.T. |
61.102.002-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
|
|
R.U.T. |
61.102.002-3 |
|
Dirección de Facturación |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
30096 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicios Integrados Master |
|
Razón Social |
JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA
|
|
R.U.T. |
9.191.945-1 |
|
Sucursal |
Servicios Integrados Master |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142108
| Tubería de bronce | 1 | Unidad | se adjunta anexo con detalle de artículos a ofertar | |
$ 158.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 158.400
|
$ 158.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 158.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.096
|
|
$ 188.496
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.