Orden de Compra. Nº3100-38-SE14 "COMPRA DE VIVERES CADETES ESCUELA NAVAL"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-38-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VIVERES CADETES ESCUELA NAVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 59985,62732
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate150Unidad no definidaCHOCOLATE TRENCITO EN BARRA CHOCOLATE TRENCITO EN BARRA $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.319
50131701
Leche o productos de mantequilla308UnidadLECHE BOMBILLIN CON SABOR X 200 CCLECHE BOMBILLIN CON SABOR X 200 CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.680 $ 64.706
50131701
Leche o productos de mantequilla11UnidadDISPLAY DE LECHE NATURAL 12 * 1 LTSDISPLAY DE LECHE NATURAL 12 * 1 LTS $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.105 $ 72.101
50221202
Cereales en barra15UnidadCEREALES CHOCAPIC 900 GRSCEREALES CHOCAPIC 900 GRS $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.265 $ 47.269
50202304
Jugos y néctar envasados308UnidadSOBRES JUGO SUKO GOSOBRES JUGO SUKO GO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.680 $ 64.706
50221202
Cereales en barra310UnidadBARRA DE CEREAL BARBARRA DE CEREAL BAR $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.560 $ 23.445
50202311
Bebidas48UnidadLATA BEBIDA COCA COLA * 250 MLLATA BEBIDA COCA COLA * 250 ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
50202311
Bebidas48UnidadLATA BEBIDA SPRITE * 250 MLLATA BEBIDA SPRITE * 250 ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
Total Neto $ 315.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.986
TOTAL OC $ 375.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.