Orden de Compra. Nº
3100-38-SE14
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COMPRA DE VIVERES CADETES ESCUELA NAVAL
"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3100-38-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE VIVERES CADETES ESCUELA NAVAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T.
61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T.
61.102.002-3
Dirección de Facturación
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna
Iquique
Impuesto
59985,62732
Dirección de Envío de la Factura
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Oriela Rojas Rivera
Razón Social
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T.
6.827.391-9
Sucursal
Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
150
Unidad no definida
CHOCOLATE TRENCITO EN BARRA
CHOCOLATE TRENCITO EN BARRA
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.250
$ 23.319
50131701
Leche o productos de mantequilla
308
Unidad
LECHE BOMBILLIN CON SABOR X 200 CC
LECHE BOMBILLIN CON SABOR X 200 CC
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.680
$ 64.706
50131701
Leche o productos de mantequilla
11
Unidad
DISPLAY DE LECHE NATURAL 12 * 1 LTS
DISPLAY DE LECHE NATURAL 12 * 1 LTS
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.105
$ 72.101
50221202
Cereales en barra
15
Unidad
CEREALES CHOCAPIC 900 GRS
CEREALES CHOCAPIC 900 GRS
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.265
$ 47.269
50202304
Jugos y néctar envasados
308
Unidad
SOBRES JUGO SUKO GO
SOBRES JUGO SUKO GO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.680
$ 64.706
50221202
Cereales en barra
310
Unidad
BARRA DE CEREAL BAR
BARRA DE CEREAL BAR
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.560
$ 23.445
50202311
Bebidas
48
Unidad
LATA BEBIDA COCA COLA * 250 ML
LATA BEBIDA COCA COLA * 250 ML
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
50202311
Bebidas
48
Unidad
LATA BEBIDA SPRITE * 250 ML
LATA BEBIDA SPRITE * 250 ML
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
Total Neto
$ 315.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.986
TOTAL OC
$ 375.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.