Orden de Compra. Nº3100-47-CM23 "MATERIALES CURSO SENCE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-47-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CURSO SENCE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SENCE5008/002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 184376
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social apro ltda. - Casa Matriz
R.U.T. 86.887.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD15 (1634400) GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD(1634400) GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220
0
2239-2-LR18
GUANTES DE TRABAJO KUPFER SOLDADOR ROJO UNIDAD15 (1634292) GUANTES DE TRABAJO KUPFER SOLDADOR ROJO UNIDAD(1634292) GUANTES DE TRABAJO KUPFER SOLDADOR ROJO UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.265 $ 32.265
0
2239-2-LR18
CHAQUETA SOLDADOR KUPFER CUERO UNIDAD15 (1635215) CHAQUETA SOLDADOR KUPFER CUERO UNIDAD(1635215) CHAQUETA SOLDADOR KUPFER CUERO UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA $ 13.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.275 $ 205.275
0
2239-2-LR18
MASCARA PARA SOLDAR STEELPRO OPTECH FOTOSENSIBLE UNIDAD15 (1635005) MASCARA PARA SOLDAR STEELPRO OPTECH FOTOSENSIBLE UNIDAD(1635005) MASCARA PARA SOLDAR STEELPRO OPTECH FOTOSENSIBLE UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA $ 29.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.950 $ 448.950
0
2239-2-LR18
CHALECO GEOLOGO BALUT POPLIN UNIDAD15 (1586439) CHALECO GEOLOGO BALUT POPLIN UNIDAD(1586439) CHALECO GEOLOGO BALUT POPLIN UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
0
2239-2-LR18
OVEROL MAX TRACK PILOTO CON CINTA REFLECTANTE UNIDAD30 (1586476) OVEROL MAX TRACK PILOTO CON CINTA REFLECTANTE UNIDAD(1586476) OVEROL MAX TRACK PILOTO CON CINTA REFLECTANTE UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.800 $ 130.800
0
2239-2-LR18
TAPON AUDITIVO STEELPRO EP-T06 C/BOLSA 100 PARES UNIDAD1 (1586490) TAPON AUDITIVO STEELPRO EP-T06 C/BOLSA 100 PARES UNIDAD(1586490) TAPON AUDITIVO STEELPRO EP-T06 C/BOLSA 100 PARES UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
0
2239-2-LR18
ANTIPARRA MSA ALTERNATOR UNIDAD15 (1635021) ANTIPARRA MSA ALTERNATOR UNIDAD(1635021) ANTIPARRA MSA ALTERNATOR UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA $ 4.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.090 $ 66.090
Total Neto $ 970.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.376
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.154.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.