Orden de Compra. Nº
3100-47-CM23
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MATERIALES CURSO SENCE 2023
"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3100-47-CM23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CURSO SENCE 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T.
61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SENCE5008/002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T.
61.102.002-3
Dirección de Facturación
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna
Iquique
Impuesto
184376
Dirección de Envío de la Factura
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social
apro ltda. - Casa Matriz
R.U.T.
86.887.200-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-2-LR18
GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD
15
(1634400) GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD
(1634400) GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
$ 948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.220
$ 14.220
0
2239-2-LR18
GUANTES DE TRABAJO KUPFER SOLDADOR ROJO UNIDAD
15
(1634292) GUANTES DE TRABAJO KUPFER SOLDADOR ROJO UNIDAD
(1634292) GUANTES DE TRABAJO KUPFER SOLDADOR ROJO UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
$ 2.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.265
$ 32.265
0
2239-2-LR18
CHAQUETA SOLDADOR KUPFER CUERO UNIDAD
15
(1635215) CHAQUETA SOLDADOR KUPFER CUERO UNIDAD
(1635215) CHAQUETA SOLDADOR KUPFER CUERO UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
$ 13.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.275
$ 205.275
0
2239-2-LR18
MASCARA PARA SOLDAR STEELPRO OPTECH FOTOSENSIBLE UNIDAD
15
(1635005) MASCARA PARA SOLDAR STEELPRO OPTECH FOTOSENSIBLE UNIDAD
(1635005) MASCARA PARA SOLDAR STEELPRO OPTECH FOTOSENSIBLE UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
$ 29.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 448.950
$ 448.950
0
2239-2-LR18
CHALECO GEOLOGO BALUT POPLIN UNIDAD
15
(1586439) CHALECO GEOLOGO BALUT POPLIN UNIDAD
(1586439) CHALECO GEOLOGO BALUT POPLIN UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
0
2239-2-LR18
OVEROL MAX TRACK PILOTO CON CINTA REFLECTANTE UNIDAD
30
(1586476) OVEROL MAX TRACK PILOTO CON CINTA REFLECTANTE UNIDAD
(1586476) OVEROL MAX TRACK PILOTO CON CINTA REFLECTANTE UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
$ 4.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.800
$ 130.800
0
2239-2-LR18
TAPON AUDITIVO STEELPRO EP-T06 C/BOLSA 100 PARES UNIDAD
1
(1586490) TAPON AUDITIVO STEELPRO EP-T06 C/BOLSA 100 PARES UNIDAD
(1586490) TAPON AUDITIVO STEELPRO EP-T06 C/BOLSA 100 PARES UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
$ 15.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
0
2239-2-LR18
ANTIPARRA MSA ALTERNATOR UNIDAD
15
(1635021) ANTIPARRA MSA ALTERNATOR UNIDAD
(1635021) ANTIPARRA MSA ALTERNATOR UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
$ 4.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.090
$ 66.090
Total Neto
$ 970.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 184.376
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.154.776
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.