Orden de Compra. Nº
3100-53-SE12
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Articulos de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3100-53-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T.
61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T.
61.102.002-3
Dirección de Facturación
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna
Iquique
Impuesto
55486,08
Dirección de Envío de la Factura
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social
FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T.
9.325.527-5
Sucursal
FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191501
Solventes aromáticos
30
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
8
Unidad
CERA AUTOMOTRIZ
CERA AUTOMOTRIZ
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
53131626
Limpiador higiénico para las manos
8
Unidad
RENOVADOR DE GOMAS
RENOVADOR DE GOMAS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
SOLUCIÓN PARA LAVADO DE VEHICULOS
SOLUCIÓN PARA LAVADO DE VEHICULOS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
47131810
Productos para lavar platos
12
Unidad
LAVALOZA
LAVALOZA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
14111704
Papel higiénico
11900
Unidad
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.400
$ 71.400
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
PULIDOR DE METALES O CIF CREMA
PULIDOR DE METALES O CIF CREMA
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
2
Unidad
TRAPO PARA LIMPIEZA RETAZO
TRAPO PARA LIMPIEZA RETAZO
$ 19.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.780
$ 39.780
14111705
Servilletas de papel
4
Unidad
SERVILLETA PAPEL
SERVILLETA PAPEL
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
47131603
Esponjas
22
Unidad
ESPONJA DE METAL PARA OLLA
ESPONJA DE METAL PARA OLLA
$ 416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.152
$ 9.152
Total Neto
$ 292.032
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.486
TOTAL OC
$ 347.518
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.