Orden de Compra. Nº3100-57-SE11 "HABILITACIÓN DE FIBRA OTICA"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-57-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-10-2011
Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN DE FIBRA OTICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios de naturaleza confidencial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 397499
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111509
Desarrollo de aplicaciones para Internet o intrane1Unidad no definida   $ 2.092.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092.100 $ 2.092.100
Total Neto $ 2.092.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.499
TOTAL OC $ 2.489.599


7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.