Orden de Compra. Nº3100-59-SE12 "MATERIAL PARA MANTENIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-59-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 59266,51
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3Unidad no definida5 GL BLANCO INTERMEDIO 5 GL BLANCO INTERMEDIO $ 45.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.635 $ 136.635
86131502
Pintura4UnidadOLEO BERMELLÓNOLEO BERMELLÓN $ 10.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.980 $ 41.980
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadLIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOSLIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.464 $ 23.464
15121510
Antigripado8UnidadLUBRICANTE WD-40 LUBRICANTE WD-40 $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.760 $ 26.760
47131502
Paños de limpieza2UnidadSACO DE PAÑO PARA LIMPIEZASACO DE PAÑO PARA LIMPIEZA $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
86131502
Pintura4UnidadPZA Y FACHADA GRIS GLPZA Y FACHADA GRIS GL $ 11.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.956 $ 46.956
Total Neto $ 311.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.267
TOTAL OC $ 371.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.