Orden de Compra. Nº3100-75-AG23 "MATERIALES CURSO SENCE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-75-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CURSO SENCE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5008/012/SENCE del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 54831,15
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113204
Kits de electricista15UnidadESTUCHE PORTA HERRAMIENTAS ELECTRICAS  $ 8.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.090 $ 120.090
27112802
Hojas de sierra30UnidadHOJA DE SIERRA 24 DIENTES  $ 1.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.040 $ 59.040
31241501
Lentes15UnidadLENTES DE SEGURIDAD  $ 5.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.635 $ 88.635
46181504
Guantes protectores15ParGUANTES MULTIFLEX O EQUIVALENTE  $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.820 $ 20.820
Total Neto $ 288.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.831
TOTAL OC $ 343.416


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.449.380-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.449.380-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.505.064-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.