Orden de Compra. Nº3100-92-AG25 " adquisisiones de elementos para barrera"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3100-92-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra adquisisiones de elementos para barrera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T. 61.102.002-3
Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna Iquique
Impuesto 29934,5
Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Diego Limitada
Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 76.239.680-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónPINTURA PARA METAL 4 NEN 1 NEGRO 1/4 GL  $ 53.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.900
31211904
Brochas1UnidadBROCHA OLEO ESMALTE SINTETICO 2 PULGADAS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
31201521
Cinta metálica2UnidadFierro Barra Plana Laminada en Caliente Acero 5x50 mm  $ 14.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.300 $ 29.300
31162301
Perfiles de montaje7UnidadPERFIL CUADRADO DE 15 X 15 X 1,5MM  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
27111507
Cortadores de metal10Unidaddisco de corte metal 4 1/2x 2.5 MM  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
27111507
Cortadores de metal1UnidadGRATA COPA AC TRENZ 3  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
27111507
Cortadores de metal5UnidadDISCO FLAP METAL 115 GR 60  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
39121436
Electrodos5kilogramoELECTRODO 6011 3/32   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 157.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.934
TOTAL OC $ 187.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.