Orden de Compra. Nº
3100-92-AG25
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adquisisiones de elementos para barrera
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Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3100-92-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
adquisisiones de elementos para barrera
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T.
61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T.
61.102.002-3
Dirección de Facturación
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna
Iquique
Impuesto
29934,5
Dirección de Envío de la Factura
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Diego Limitada
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T.
76.239.680-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
PINTURA PARA METAL 4 NEN 1 NEGRO 1/4 GL
$ 53.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.900
$ 53.900
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA OLEO ESMALTE SINTETICO 2 PULGADAS
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
31201521
Cinta metálica
2
Unidad
Fierro Barra Plana Laminada en Caliente Acero 5x50 mm
$ 14.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.300
$ 29.300
31162301
Perfiles de montaje
7
Unidad
PERFIL CUADRADO DE 15 X 15 X 1,5MM
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
27111507
Cortadores de metal
10
Unidad
disco de corte metal 4 1/2x 2.5 MM
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
27111507
Cortadores de metal
1
Unidad
GRATA COPA AC TRENZ 3
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
27111507
Cortadores de metal
5
Unidad
DISCO FLAP METAL 115 GR 60
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
39121436
Electrodos
5
kilogramo
ELECTRODO 6011 3/32
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
Total Neto
$ 157.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.934
TOTAL OC
$ 187.484
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.