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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3105-119-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PEGAMENTO CERAMICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
45062,0872 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2017 |
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Proveedor |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
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R.U.T. |
78.197.550-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601 2239-10-LP12
| Adhesivos químicos | 52 | | (1361531) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS. 1388017 | (1361531) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS.; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.702,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 244.504
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$ 244.504
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Total Neto
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$ 244.504
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Descuento
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$ 7.335
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.062
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 282.231
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.