Orden de Compra. Nº3105-127-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-130-COT23(adquisición de viveres, MANTECA,JUGOS,QUESILLO Y MARGARINA))"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3105-127-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-130-COT23(adquisición de viveres, MANTECA,JUGOS,QUESILLO Y MARGARINA))
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-002 AFL del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
Comuna Punta Arenas
Impuesto 100187
Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Andrea
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pamela Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales400UnidadBARRA CEREAL 21 GRS. (SABORES FRUTOS ROJOS, CHOCOLATE)  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
50202304
Jugos y néctar envasados480UnidadJUGOS NECTAR INDIVIDUALES 200 CC. (SABORES DURAZNO, MANZANA)   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50131801
Queso natural50UnidadQUESILLO FRESCO 320 GRS.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
50181709
Suministros para el horno100kilogramoMANTECA VEGETAL PANADERA 1 KG  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva20kilogramoMARGARINA VEGETAL 1 KG.  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
Total Neto $ 527.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.187
TOTAL OC $ 627.487


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.170.687-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.490.923-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.