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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3105-133-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-132-COT23(ADQUISICIÓN DE SACOS DE ARPILLERA() |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
284050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-10-2023 |
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Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162003
| Arpillera o cáñamo o tela de yute | 500 | Saco | SACO ARPILLERA 25 KILOS. | |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.495.000
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$ 1.495.000
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Total Neto
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$ 1.495.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 284.050
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$ 1.779.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.