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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3105-142-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-102-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
11096 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-10-2022 |
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Proveedor |
Ferretería Katrina spa |
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Razón Social |
FERRETERIA KATRINA SPA
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R.U.T. |
76.513.024-7 |
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Sucursal |
Ferretería Katrina spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111702
| Lámparas portátiles | 10 | Unidad | LINTERNA DE CABEZA CON CINTA O BANDA AJUSTABLE ELÁSTICA | |
$ 5.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.400
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$ 58.400
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Total Neto
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$ 58.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.096
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$ 69.496
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.