Orden de Compra. Nº
3105-142-CM17
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ADQUISICIÓN MATERIALES
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Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3105-142-CM17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T.
61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T.
61.102.056-2
Dirección de Facturación
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
170250,6267
Dirección de Envío de la Factura
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T.
78.197.550-8
Sucursal
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas
15
(987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970
(987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.835
$ 14.835
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas
10
(1017704) AGLOMERADO MELAMÍNICO ARAUCO 1,83X2,5M CEREZO 15MM UNIDAD 1035927
(1017704) AGLOMERADO MELAMÍNICO ARAUCO 1,83X2,5M CEREZO 15MM UNIDAD; Código: 4209;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 31.768,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 317.680
$ 317.680
39101605
2239-10-LP12
Ampolletas fluorescentes
30
(1017709) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA WESTINGHOUSE E-27 15W UNIDAD 1035932
(1017709) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA WESTINGHOUSE E-27 15W UNIDAD; Código: 8436;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.990
$ 60.990
40141702
2239-10-LP12
Grifos
6
(1019832) MONOMANDO COCINA STRETTO MONOMADO LAVAPLATO ORNELLA UNIDAD 1039931
(1019832) MONOMANDO COCINA STRETTO MONOMADO LAVAPLATO ORNELLA UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
20
(914767) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA FACHADA ROJO COLONIAL 3785 CC 929767
(914767) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA FACHADA ROJO COLONIAL 3785 CC; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 14.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 281.400
$ 281.400
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
10
(915647) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 930647
(915647) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.760
$ 15.760
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas
3
(919172) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE NEGRO 1GL 934172
(919172) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE NEGRO 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 14.633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.899
$ 43.899
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos
5
(964195) ANTICORROSIVO TRICOLOR ROJO MAESTRANZA UNIDAD 981251
(964195) ANTICORROSIVO TRICOLOR ROJO MAESTRANZA UNIDAD; Código: 10748;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.845
$ 49.845
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas
10
(964199) DILUYENTE PASSOL SINTETICO UNIDAD 981255
(964199) DILUYENTE PASSOL SINTETICO UNIDAD; Código: 70023;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
31211904
2239-10-LP12
Brochas
20
(987368) BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD 1003969
(987368) BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD; Código: 350095;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.360
$ 10.360
Total Neto
$ 923.769
Descuento
$ 27.713
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 170.251
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.066.307
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.