Orden de Compra. Nº3105-151-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-99-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3105-151-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-99-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
Comuna Punta Arenas
Impuesto 11687,28
Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECASUR
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T. 82.120.600-6
Sucursal RECASUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121432
Terminales eléctricos5UnidadBORNES DE BATERÍA PLOMO USA  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
30151902
Materiales para guarniciones exteriores3UnidadKG. TRAPO LIMPIEZA  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
15121803
Antioxidantes2UnidadSPRAY LIMPIA FRENOS 10 OZ JOHNSEN´S  $ 3.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAMPOLLETA H4 12V 60/55 HALOGENO P43T  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.831
15121520
Lubricantes de uso general1UnidadLUBRICANTE SUPERLUB MULTIUSO LOCTITE 300 ML.  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAMPOLLETA H4 24V 75/70 HALOGENO P43T  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.614
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadCINTA AISLADORA SUPER 33+ 19MM*20M 3M.  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto1UnidadLIMPIACONTACTO ELECT. LOCTITE 220 ML.  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
Total Neto $ 61.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.687
TOTAL OC $ 73.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.