Orden de Compra. Nº3105-154-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-152-COT23(ARTÍCULOS ESCOLARES DE ENSEÑANZA)"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3105-154-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-152-COT23(ARTÍCULOS ESCOLARES DE ENSEÑANZA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-002 AFL del sistema SISTEMA DE EJECUCIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
Comuna Punta Arenas
Impuesto 49509,82
Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA INGES
Razón Social INGES LIMITADA
R.U.T. 76.567.094-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA INGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121523
Bolígrafos permanentes20UnidadPLUMÓN PERMANENTE NEGRO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
60121523
Bolígrafos permanentes10UnidadPLUMÓN PERMANENTE VERDE   $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.110 $ 5.110
14111531
Libros o cuadernos de registro9UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO TAPA DURA (CUADROS 100 HOJAS)  $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.404 $ 10.404
31201512
Cinta Transparente13UnidadCINTA SCOTCH GRANDE   $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.586 $ 1.586
31201515
Cintas de papel50UnidadCINTA DE ENMASCARAR COLOR BLANCA GRANDE  $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
14121503
Cartulina400PliegoCARTULINA COLOR BLANCA   $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.200 $ 89.200
60121124
Papel kraft400PliegoPAPEL KRAFT  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
60121153
Hojas de transferencia2ResmaHOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA   $ 3.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.802 $ 6.802
60121153
Hojas de transferencia2ResmaHOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO   $ 4.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.096 $ 8.096
Total Neto $ 260.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.510
TOTAL OC $ 310.088


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.423.668-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.588.169-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.567.094-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.195.895-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.362.076-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.