Orden de Compra. Nº3105-171-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-166-COT23(ADQUISICIÓN MATERIALES MONTAJE ELÉCTRICO) "
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3105-171-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-166-COT23(ADQUISICIÓN MATERIALES MONTAJE ELÉCTRICO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TSPARM 23-04-12-001 del sistema SISTEMA DE EJECUCIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
Comuna Punta Arenas
Impuesto 31825
Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLÁS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191604
Mantas contra incendios1UnidadMANTA ANTIESTATICA PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
46181504
Guantes protectores1UnidadGUANTE DIELÉCTRICO CLASE 0 DE 1000 VOLT   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
27112801
Brocas1JuegoJUEGO DE BROCAS METAL DE 6 PIEZAS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27112126
Alicates planos1UnidadALICATE PRENSA TERMINAL  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
27112801
Brocas3KitSET DE BROCAS ESCALONADAS DE 4 A 32 MM  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
27112801
Brocas1JuegoJUEGO DE BROCAS EXTRACTORES REMOVEDORES DE TORNILLOS  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39101608
Focos cialiticos1UnidadFOCO LED IP 65 DE 30 W CON SENSOR DE MOVIMIENTO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39121409
Conectores de cables eléctricos1PaqueteCONECTOR CÓNICO N°66 DE 10 UNIDADES  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31241501
Lentes10UnidadLENTES DE SEGURIDAD OPACO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
27112801
Brocas1JuegoJUEGO DE BROCAS CEMENTO DE 6 PIEZAS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 167.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.825
TOTAL OC $ 199.325


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.877.935-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.